4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
8
Data de Lançamento: 10/08/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
9450/000-2016
155,52
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE |
BARRAS/SP, 10/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 24/08/2016, SAÍDA ÀS |
07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA |
COMPRIDA/SP, 28/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
155,52
4,0000
38,88
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/001-2016
0,00
916,50
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - |
GABINETE |
916,50
UN
50,0000
18,33
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/016-2016
0,00
91,80
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
DEPENDÊNCIAS |
91,80
1,0000
91,80
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/006-2016
0,00
270,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE |
270,00
SV
6,0000
45,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
22.796.583/0001-41
4
9409/000-2016
1.080,00
0,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS NA |
JUNTA MILITAR - GABINETE |
1.080,00
SV
2,0000
540,00
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
4
9410/000-2016
1.000,00
0,00
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 150 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DO CRAM - |
GABINETE |
1.000,00
SV
5.000,0000
0,20
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
40
9449/000-2016
1.583,00
0,00
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
1.583,00
CX
10,0000
158,30
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
68
5332/003-2016
0,00
10.680,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA 24 HORAS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS FACULTATIVOS E FERIADO |
24HS. TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco. Centro - JULHO/16 - 3ª |
MEDIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
10.680,00
SV
1,0000
10.680,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/002-2016
0,00
131,70
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS |
131,70
UN
15,0000
8,78
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/003-2016
0,00
3.083,57
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM |
BRASIL - C/C 227-3 CEF - PLANEJ. URBANO |
3.083,57
%
3,4200
901,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9416/000-2016
475,70
0,00
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
161,20
UN
1,0000
161,20
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - JOGO DE PASTILHA
85,00
PÇ
1,0000
85,00
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, SIENA PLACA CMW 8449 - |
APLICADO DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
229,50
UN
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9419/000-2016
2.450,05
0,00
1 - Aquisição de: SENSOR. DE NOX
2.400,65
UN
1,0000
2.400,65
2 - BALDE DE ARLA - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, IVECO PLACA DJM 5549 - APLICADO |
DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS |
49,40
UN
1,0000
49,40
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
9421/000-2016
99,75
0,00
1 - COXIM. SUPERIOR SUSPENSÃO CABINE
66,00
UN
1,0000
66,00
2 - COXIM INFERIOR SUSPENSÃO. CABINE - AQUISIÇÃO DE COXIM DA CABINE L. ESQUERDO DA VIATURA DE |
PREFIXO AB 06306, VW PLACA CFY 3503, DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS |
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9417/000-2016
299,71
0,00
1 - RETIFICA. TAMBOR DE FREIO
59,59
HR
1,7800
33,48
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,35
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. DE FREIO - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, SIENA PLACA CMW 8449 - |
APLICADO DESCONTO DE 73% - SERV. MUNICIPAIS |
159,77
HR
4,7700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
196
9418/000-2016
400,48
0,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO AP 06306, IVECO PLACA |
DJM 5549 - APLICADO DESCONTO DE 51% - SERV. MUNICIPAIS |
400,48
HR
5,2900
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
196
9420/000-2016
158,47
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE COXIM DA CABINE L. ESQUERDO - SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DA CABINE L. |
ESQUERDO DA VIATURA DE PREFIXO AB 06306, VW PLACA CFY 3503, DESCONTO DE 51% - SERV. |
MUNICIPAIS |
158,47
HR
2,1000
75,46
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/003-2016
0,00
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
253
9405/000-2016
97.155,92
0,00
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. |
AGRÁRIO |
97.155,92
SV
0,3300
291.467,67
8759/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
9397/000-2016
3.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
1,0000
3.000,00
8754/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
292
9403/000-2016
2.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.500,00
1,0000
2.500,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/019-2016
0,00
91,80
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/004-2016
0,00
135,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
135,00
SV
3,0000
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/006-2016
0,00
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD |
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9138/000-2016 - 01
-712,33
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9138/0-2016 - MOTIVO: DR INCORRETA
-712,33
1,0000
-712,33
8767/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9392/000-2016
17.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
17.000,00
1,0000
17.000,00
8766/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9393/000-2016
8.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.000,00
1,0000
8.000,00
8764/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9394/000-2016
1.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
1.000,00
8760/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
9398/000-2016
25.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
25.000,00
1,0000
25.000,00
8758/2016
Inexigibilidade
GRAFICA XAVIER LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
49.203.631/0001-05
341
9400/000-2016
600,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
8757/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9401/000-2016
7.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.000,00
1,0000
7.000,00
8756/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
9402/000-2016
2.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.000,00
1,0000
2.000,00
8753/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341
9404/000-2016
5.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA |
USO DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.000,00
1,0000
5.000,00
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
9406/000-2016
24.000,00
0,00
1 - Conjunto Odontológico Completo - KAVO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 |
CEF - SAÚDE |
24.000,00
UN
3,0000
8.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/011-2016 - 01
0,00
-171.718,89
1 - Anulação da Nota nº 563/11-2016
-171.718,89
1,0000
-171.718,89
7813/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
9363/000-2016 - 01
-6.500,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9363/0-2016 - MOTIVO: SOLICITADO PELA SECRETARIA
-6.500,00
1,0000
-6.500,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/007-2016
0,00
3.600,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
3.600,00
SV
40,0000
90,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
512
3183/003-2016
0,00
225,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE |
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
225,00
SV
5,0000
45,00
8762/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9395/000-2016
1.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
8763/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9396/000-2016
1.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
8761/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
9399/000-2016
1.500,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - |
PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
526
9423/000-2016
1.283,40
0,00
1 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN - PARA ATENDER AS UNIDADES |
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.283,40
UN
372,0000
3,45
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
526
9424/000-2016
14.625,04
0,00
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL
71,04
FR
12,0000
5,92
2 - LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX - SUPERMAX
12.754,00
CX
700,0000
18,22
3 - PANO PARA CHÃO ALVEJADO - THOMAS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.800,00
PCT
100,0000
18,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
526
9425/000-2016
1.185,00
0,00
1 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO - DESCARPACK - PARA ATENDER AS UNIDADES |
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.185,00
UN
150,0000
7,90
11086/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
526
9426/000-2016
2.520,00
0,00
1 - LENÇO DE PAPEL DUPLO - SOFTYS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.520,00
CX
1.200,0000
2,10
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
526
9427/000-2016
9.753,00
0,00
1 - ÁLCOOL ETÍLICO - SANTA CRUZ 70º
5.805,00
FR
1.500,0000
3,87
2 - LUVA DE LÁTEX AMARELA TAMANHO PEQUENO - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
3 - LUVA DE LÁTEX AMARELA, TAMANHO GRANDE - DANNY
1.362,00
PAR
600,0000
2,27
4 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - |
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.224,00
UN
1.200,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
526
9428/000-2016
1.732,70
0,00
1 - CURATIVO COM ANTISSÉPTICO - BANDAID
1.556,00
CX
200,0000
7,78
2 - DESODORIZADOR SANITÁRIO PASTILHA ADESIVA - HARPIC - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES |
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
176,70
CX
30,0000
5,89
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
526
9429/000-2016
5.661,00
0,00
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR BRY
2.664,00
FR
800,0000
3,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR VERMELHA - BRY
1.998,00
FR
600,0000
3,33
3 - CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA - BRY - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
999,00
FR
300,0000
3,33
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
526
9430/000-2016
4.640,00
0,00
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
2.000,00
UN
1.000,0000
2,00
2 - SACO DE ALGODÃO ALVEJADO - SAC THOMAZ - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.640,00
UN
1.100,0000
2,40
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9446/000-2016
60.000,00
0,00
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 18%, CRECHE NOSSO NINHO 1,10%, EMEI 22,13%, EMEI NOSSO NINHO 0,88%, EMEF |
54,55%, APAE 1,6%, EJA 0,45%, AEE MUNICIPAL 1,15%, QUILOMBOLA 0,15% - EDUCAÇÃO |
60.000,00
KG
4.000,0000
15,00
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.747.780/0001-87
561
9431/000-2016
6.747,90
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: |
CRECHE 98,40%, CRECHE NOSSO NINHO 1,6% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
6.747,90
KG
813,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
9432/000-2016
17.824,86
0,00
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
268,50
KG
150,0000
1,79
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
9.534,00
LTA
600,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
3.543,00
LTA
150,0000
23,62
4 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
3.965,11
KG
509,0000
7,79
5 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,36%, CRECHE NOSSO NINHO 0,64% - |
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
514,25
UN
187,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
561
9433/000-2016
3.797,50
0,00
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 97,96%, CRECHE NOSSO NINHO |
2,04% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
3.797,50
KG
245,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9434/000-2016
4.083,27
0,00
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - ALCA FOODS
576,00
KG
80,0000
7,20
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.334,72
KG
1.226,0000
2,72
3 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - |
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
172,55
KG
203,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
9435/000-2016
1.643,73
0,00
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
1.561,28
KG
574,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 96,91%, CRECHE NOSSO NINHO 3,09% - |
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
82,45
KG
97,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.779.095/0001-32
561
9436/000-2016
2.128,90
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,36%, |
CRECHE NOSSO NINHO 1,64% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
2.128,90
KG
305,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9437/000-2016
3.097,39
0,00
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
574,75
KG
275,0000
2,09
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
2.374,74
UN
711,0000
3,34
3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,38%, CRECHE NOSSO NINHO 1,62% - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
147,90
UN
51,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9438/000-2016
7.989,88
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
3.378,24
KG
612,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
3.314,52
KG
341,0000
9,72
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,11%, CRECHE NOSSO NINHO 1,89% - |
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
1.297,12
KG
268,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.747.780/0001-87
561
9439/000-2016
3.212,10
0,00
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - APETITE - PARA OS SEGMENTOS: |
EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
3.212,10
KG
387,0000
8,30
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
9440/000-2016
2.133,14
0,00
1 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
1.877,39
KG
241,0000
7,79
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,55%, EMEI NOSSO NINHO 2,45% - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
255,75
UN
93,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
561
9441/000-2016
2.402,50
0,00
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,42%, EMEI NOSSO NINHO 2,58% - |
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
2.402,50
KG
155,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.779.095/0001-32
561
9442/000-2016
1.361,10
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI |
NOSSO NINHO 2,05% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO |
1.361,10
KG
195,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
9443/000-2016
3.085,11
0,00
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
1.760,00
KG
110,0000
16,00
2 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - GABI
261,25
KG
125,0000
2,09
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
965,26
UN
289,0000
3,34
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,03%, EMEI NOSSO NINHO 4,97% - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
98,60
UN
34,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9444/000-2016
5.303,84
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
1.959,60
KG
355,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
2.303,64
KG
237,0000
9,72
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,82%, EMEI NOSSO NINHO 2,18% - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
1.040,60
KG
215,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
9445/000-2016
478,28
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS
182,16
KG
33,0000
5,52
2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
213,84
KG
22,0000
9,72
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 91,80%, QUILOMBOLA 8,20% - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
82,28
KG
17,0000
4,84
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/006-2016
0,00
390,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
300,00
SV
2,0000
150,00
6039/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
617
9422/000-2016
40.000,00
0,00
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO MANTER AS ESCOLAS |
DEVIDAMENTE LIMPAS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
40.000,00
M2
400.000,0000
0,10
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9447/000-2016
33.008,47
0,00
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
33.008,47
UN
2.753,0000
11,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, REALIZADA PELA ELEKTRO EM |
PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
9448/000-2016
112.142,47
0,00
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE AGOSTO A |
DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA |
112.142,47
UN
9.353,0000
11,99
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/003-2016
0,00
225,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA |
225,00
SV
5,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/007-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/007-2016
0,00
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/007-2016
0,00
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
775
9408/000-2016
8.340,00
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DO USUÁRIO SANDRO ARMANDO MACIEL |
- FMDCA |
8.340,00
SV
6,0000
1.390,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9411/000-2016
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - APLICADO |
DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9412/000-2016
55,47
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - BUJÃO DO CARTER - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - |
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA |
25,72
UN
1,0000
25,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9413/000-2016
40,80
0,00
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - |
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA |
40,80
UN
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9414/000-2016
882,85
0,00
1 - TAMBOR DE FREIO
360,40
UN
2,0000
180,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 10/08/2016 ATÉ 10/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
8
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - DISCO DE FREIO
219,30
UN
2,0000
109,65
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,45
UN
1,0000
65,45
4 - CILINDRO DA RODA. TRASEIRO
88,40
UN
2,0000
44,20
5 - JOGO DE LONA
40,50
UN
1,0000
40,50
6 - CABO DE FREIO DE MAO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - |
APLICADO DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA |
108,80
UN
2,0000
54,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
829
9415/000-2016
36,55
0,00
1 - CABO ACELERADOR - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - APLICADO |
DESCONTO DE 15% EM CADA ÍTEM - CULTURA |
36,55
UN
1,0000
36,55
5074/2016
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE |
EVENTOS |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
871
9407/000-2016
47.598,23
0,00
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista |
8.510,00
UN
37,0000
230,00
2 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade:Futebol. Categoria: Amador Masculino – 1ª Divisão. Tempo de Jogo: |
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas |
17.522,31
UN
39,0000
449,29
3 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Municipal de Futebol. Os jogos serão realizados aos |
finais de semana e feriados. Modalidade: Futebol. Categoria: Amador Masculino – 2ª Divisão. Tempo de Jogo: |
40X40. Equipe por jogo: 01 Árbitro, 02 Auxiliares, 01 Mesário e 02 Gandulas - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL E CAMPEONATO |
MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª E 2ª DIVISÃO - ESPORTES |
21.565,92
UN
48,0000
449,29
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 11 de Agosto de 2016.
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